000 | 02751cam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c59974 _d59974 |
||
005 | 20200723111816.0 | ||
008 | 160201s2015 ck a|||g |||| 001 0dspa d | ||
020 | _a9789587711127 | ||
040 |
_aCo-BrCUA _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 _a657.458 _bE829 2015 |
100 | 1 |
_aEstupiñán Gaitán, Rodrigo _97633 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / _cRodrigo Estupiñán Gaitán. |
250 | _aSegunda edición. | ||
260 | 3 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2015. |
|
300 |
_a480 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _asin medio |
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338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
490 | 1 | _aColección ciencias empresariales. Área auditoría | |
830 | 0 |
_913671 _aColección ciencias empresariales. Área Auditoría |
|
500 | _aIncluye apéndice en la página 455 | ||
500 | _aIncluye glosario en la página 473 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas en la página 479 | ||
505 | 0 | _aParte I. Control interno y riesgo: 1. El control interno (Modelos) -- 2. COSO 2013 Marco de control interno integrado o control interno mediante reporte financiero externo -- 3. El riesgo empresarial -- 4. Conocimiento de riesgo empresarial E.R.M. -- 5. Conocimiento en administración del riesgo empresarial -- 6. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- 7. Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo -- Parte II. La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno comparativo: 1. Organización de la auditoría interna -- 2. Enfoque moderno de la auditoría interna -- 3. Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- 4. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- 5. La auditoría interna y el (E.R.M.) -- 6. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- 7. Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- 8. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- 9. Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- 10. Detección de operaciones ilícita por la auditoría interna -- 11. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- 12. Implementación del control interno basado en el modelo COSO II E.R.M. -- 13. Evaluación de los componentes de Gobierno, Control interno y Riesgos (G.C.R.) (Cuestionarios) -- 14. Implementación de un sistema de Gobierno, control interno y riesgos (SGCR) -- 15. Gobierno corporativo (Corporate Governance). | |
650 | 1 | 4 |
_aAuditoría interna _96930 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministración de riesgos _93010 |
650 | 1 | 4 |
_aGestión financiera _94006 |
942 |
_2ddc _cBK _h658.458 _iE829 2015 _09 |