TY - BOOK AU - Estupiñán Gaitán,Rodrigo TI - Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / T2 - Colección ciencias empresariales. Área auditoría SN - 9789587711127 U1 - 657.458 21 PY - 2015///. CY - Bogotá : PB - Ecoe Ediciones, KW - Auditoría interna KW - Administración de riesgos KW - Gestión financiera N1 - Incluye apéndice en la página 455; Incluye glosario en la página 473; Incluye referencias bibliográficas en la página 479; Parte I. Control interno y riesgo: 1. El control interno (Modelos) -- 2. COSO 2013 Marco de control interno integrado o control interno mediante reporte financiero externo -- 3. El riesgo empresarial -- 4. Conocimiento de riesgo empresarial E.R.M. -- 5. Conocimiento en administración del riesgo empresarial -- 6. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- 7. Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo -- Parte II. La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno comparativo: 1. Organización de la auditoría interna -- 2. Enfoque moderno de la auditoría interna -- 3. Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- 4. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- 5. La auditoría interna y el (E.R.M.) -- 6. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- 7. Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- 8. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- 9. Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- 10. Detección de operaciones ilícita por la auditoría interna -- 11. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- 12. Implementación del control interno basado en el modelo COSO II E.R.M. -- 13. Evaluación de los componentes de Gobierno, Control interno y Riesgos (G.C.R.) (Cuestionarios) -- 14. Implementación de un sistema de Gobierno, control interno y riesgos (SGCR) -- 15. Gobierno corporativo (Corporate Governance). ER -