Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / Rodrigo Estupiñán Gaitán.
Material type: TextLanguage: Spanish Series: Colección ciencias empresariales. Área AuditoríaPublication details: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015. Edition: Segunda ediciónDescription: 480 páginas : ilustraciones ; 24 cmContent type:- texto
- sin medio
- volumen
- 9789587711127
- 21 657.458 E829 2015
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
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Libros | Biblioteca Alba Lucia Corredor Gómez (Medellín) | General | 657.458 E829 2015 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 503752017 | |||||
Libro de Reserva | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | Reserva | 657.458 E829 2015 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | Colección 3, Isla 10, Lado A, Módulo 5 | 301252704 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 657.458 E829 2015 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | Colección 3, Isla 10, Lado A, Módulo 5 | 301252705 |
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Incluye apéndice en la página 455
Incluye glosario en la página 473
Incluye referencias bibliográficas en la página 479
Parte I. Control interno y riesgo: 1. El control interno (Modelos) -- 2. COSO 2013 Marco de control interno integrado o control interno mediante reporte financiero externo -- 3. El riesgo empresarial -- 4. Conocimiento de riesgo empresarial E.R.M. -- 5. Conocimiento en administración del riesgo empresarial -- 6. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- 7. Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo -- Parte II. La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno comparativo: 1. Organización de la auditoría interna -- 2. Enfoque moderno de la auditoría interna -- 3. Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- 4. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- 5. La auditoría interna y el (E.R.M.) -- 6. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- 7. Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- 8. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- 9. Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- 10. Detección de operaciones ilícita por la auditoría interna -- 11. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- 12. Implementación del control interno basado en el modelo COSO II E.R.M. -- 13. Evaluación de los componentes de Gobierno, Control interno y Riesgos (G.C.R.) (Cuestionarios) -- 14. Implementación de un sistema de Gobierno, control interno y riesgos (SGCR) -- 15. Gobierno corporativo (Corporate Governance).
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