Local cover image
Local cover image

Auditoria financiera de PYMES : guía para usar los estándares internacionales de auditoria en las PYMES / Samuel Alberto Mantilla B.

By: Material type: TextTextLanguage: Spanish Series: Colección ciencias administrativas | Colección ciencias administrativasPublication details: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2008.Edition: Primera ediciónDescription: xiii, 420 páginas : ilustraciones ; 23 cmContent type:
  • texto
Media type:
  • sin medio
Carrier type:
  • volumen
ISBN:
  • 9789586485517
Subject(s): DDC classification:
  • 21 657.45 M292 2008
Contents:
Parte I. Conceptos básicos: 1. ¿Qué es auditoria basada en riesgos? -- 2. Naturaleza del control interno -- 3. Aserciones de los estados financieros -- Parte II. Valoración del riesgo: 1. Entendimiento de la entidad -- 2. ¿Cuales son los procedimiento de valoración del riesgo? -- 3.Aceptación y continuación del cliente -- 4. Estrategia general de auditoria -- 5. Materialidad -- 6. Discusiones del equipo de auditoria -- 7. Riesgo de negocio -- 8. Riesgo de fraude -- 9. Riesgos significantes -- 10. Control interno -- 11. Valoración del diseño e implementación del control interno -- 12. Valoración de los riesgos de declaración equivocada material -- Parte III. Respuesta al riesgo: 13. Plan detallado de auditoria -- 14. Pruebas de los controles -- 15. Procedimientos sustantivos -- 16. Resumen de los ISAs que no se abordan en otras partes -- 17. Extensiones de las pruebas -- 18. Documentación del trabajo realizado -- 19. Representaciones de la administración -- Parte IV. Presentación de reportes: 20. Evaluación de las evidencia de auditoria -- 21. Comunicación con quienes tienen a cargo el gobierno -- 22. El reporte del auditor -- 23. Modificaciones al reporte del auditor -- 24. Modificaciones al reporte del auditor.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Materials specified Copy number Status Notes Date due Barcode
Libros Libros Biblioteca Alba Lucia Corredor Gómez (Medellín) General Stacks General 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available 503755257
Libros Libros Biblioteca Alba Lucia Corredor Gómez (Medellín) General Stacks General 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 2 Available 503755258
Libros Libros Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) General 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available 605000614
Libros Libros Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) General 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 2 Available 605000615
Libros Libros Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) General 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 3 Available 605000616
Libro de Reserva Libro de Reserva Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) Reserva 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available Colección 3, Isla 10, Lado A, Módulo 5 301252622
Libros Libros Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) General 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 2 Available Colección 3, Isla 10, Lado A, Módulo 5 301252623
Libros Libros Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) General 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 3 Available Colección 3, Isla 10, Lado A, Módulo 5 301252696
Libros Libros Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) General 657.45 M292 2008 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 4 Available Colección 3, Isla 10, Lado A, Módulo 5 301252697

Incluye apéndices en la página 391.

Parte I. Conceptos básicos: 1. ¿Qué es auditoria basada en riesgos? -- 2. Naturaleza del control interno -- 3. Aserciones de los estados financieros --
Parte II. Valoración del riesgo: 1. Entendimiento de la entidad -- 2. ¿Cuales son los procedimiento de valoración del riesgo? -- 3.Aceptación y continuación del cliente -- 4. Estrategia general de auditoria -- 5. Materialidad -- 6. Discusiones del equipo de auditoria -- 7. Riesgo de negocio -- 8. Riesgo de fraude -- 9. Riesgos significantes -- 10. Control interno -- 11. Valoración del diseño e implementación del control interno -- 12. Valoración de los riesgos de declaración equivocada material --
Parte III. Respuesta al riesgo: 13. Plan detallado de auditoria -- 14. Pruebas de los controles -- 15. Procedimientos sustantivos -- 16. Resumen de los ISAs que no se abordan en otras partes -- 17. Extensiones de las pruebas -- 18. Documentación del trabajo realizado -- 19. Representaciones de la administración --
Parte IV. Presentación de reportes: 20. Evaluación de las evidencia de auditoria -- 21. Comunicación con quienes tienen a cargo el gobierno -- 22. El reporte del auditor -- 23. Modificaciones al reporte del auditor -- 24. Modificaciones al reporte del auditor.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image